
Tipo de Curso: Arancelado

Duración: 20 horas.

Modalidad: Virtual
Estudiá, analizá y comprendé los aspectos impositivos de emprendimientos y Pymes
y tomá decisiones con información estratégica.
Días y horarios de cursada:
Del 27 de junio al 08 de agosto de 2026.
Sábados de 08.00 a 12.00 Hs.
Dirigido a: Emprendedores, dueños de Pymes, profesionales independientes, estudiantes de carreras afines y público general interesado en comprender el sistema tributario argentino.
(*) Como requisito general, los participantes deberán contar con estudios secundarios completos o encontrarse cursando los últimos años del nivel medio, garantizando así que dispongan de la formación básica necesaria para sostener procesos de aprendizaje en el marco de la educación continua universitaria, que requieren autonomía, reflexión crítica y aplicación práctica de los contenidos.
Contacto: uai.extension@uai.edu.ar
Escribinos por WhatsApp:
+54 9 11 5594-9903
Si presentas alguna pérdida o disminución de la audición, te invitamos a descargar TESCUCHO (IOS) o Voice Aloud Reader (Android), aplicaciones que realizan una rápida conversión de la señal sonora del habla en texto fácilmente legible a una distancia de 2 metros, facilitando la comunicación en sociedad de forma integral y diversa.
Externos:
Matrícula: $30.000.-
Contado: $297.000.- 3 cuotas de $104.000.-
Comunidad UAI*/ADEEPRA/VANEDUC:
Matrícula: $30.000.-
Contado: $207.900.- 3 cuotas de $72.800.-
Club La nación / Clarín 365**:
Matrícula: $30.000.-
Contado: $237.600.- 3 cuotas de $83.200.-
Beneficio por convenios corporativos
Los miembros y familiares directos de empresas con convenio vigente con la Universidad Abierta Interamericana (UAI) acceden a un 20 % de descuento sobre el arancel externo de las propuestas formativas.
Este beneficio no es acumulable con otras promociones, becas o descuentos.
Consulte el listado de convenios corporativos vigentes en:
https://uai.edu.ar/extensión/becas/lista-convenios-de-beneficios-corporativos/
(*) Alumnos, graduados, y/o familiares directos.
(**) Suscriptores y/o familiares directos de los titulares de las credenciales.
Beneficios:
• Fomentar la formalización de emprendimientos mediante la comprensión de los beneficios y responsabilidades impositivas.
• Proporcionar herramientas para la gestión eficiente de impuestos en actividades emprendedoras y MiPymes.
Objetivos
• Comprender el marco impositivo argentino aplicable a emprendedores y MiPymes.
• Analizar las obligaciones fiscales según la actividad y jurisdicción.
• Fomentar la formalización y cumplimiento de las obligaciones fiscales, proporcionando herramientas para la gestión eficiente de impuestos.
• Desarrollar competencias para la toma de decisiones informadas, teniendo como base la actualización de las normativas y procedimientos vigentes.
Resultado de aprendizaje:
• Brindar conocimientos teórico-prácticos sobre el sistema tributario argentino, sin perder el punto de vista de emprendedores y MiPymes.
• Capacitar a los participantes en la correcta inscripción y cumplimiento de obligaciones fiscales, buscando alternativas fiscales viables dentro del marco legal.
Resultados esperados:
Promover la importancia de la formalización de los emprendimientos, proporcionando las herramientas correctas para una gestión eficiente mediante la optimización de la carga impositiva y así facilitar la toma de decisiones estratégicas.
Enfoque general:
Este curso tiene como objetivo principal proporcionar a los participantes una comprensión profunda y aplicada del sistema impositivo argentino, centrándose en los regímenes y obligaciones fiscales más relevantes para Pymes y emprendedores, como también saber con qué beneficios cuentan.
A través de un enfoque teórico-práctico, se busca que los asistentes adquieran las competencias necesarias para identificar, comprender y gestionar adecuadamente sus responsabilidades fiscales, en colaboración con profesionales especializados cuando sea necesario.
Contenidos:
Clase 1: Responsable Inscripto vs. Monotributistas
• Estructura del sistema tributario: impuestos nacionales, provinciales y municipales.
• Principales organismos recaudadores: ARCA, ARBA, AGIP.
• Características del Monotributo: categorías, ingresos máximos, cuotas mensuales.
• Procedimiento de inscripción y recategorización.
• Facturación electrónica: emisión y control de comprobantes.
• Obligaciones y derechos de los monotributistas.
• Características del Régimen General.
• Diferencias entre el Monotributo y el Régimen General.
Clase 2: Impuestos Nacionales: IVA
• Impuesto al Valor Agregado (IVA): Conceptos básicos, alícuotas, créditos y débitos fiscales, saldos a favor y a pagar.
Clase 3: Impuestos Nacionales: Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales
• Impuesto a las Ganancias: determinación de la base imponible, categorías, deducciones permitidas.
• Breve nociones de ganancia de 3* categoría.
• Breves nociones de Bienes Personales.
Clase 4: Aplicación en Impuestos provinciales.
• Ingresos Brutos CABA y Pcia. de Buenos Aires: inscripción, alícuotas, regímenes de recaudación.
• Convenio Multilateral.
• Casos prácticos: cálculo de impuestos en diferentes escenarios.
Clase 5: Herramientas Digitales y Gestión Impositiva
• Certificado MiPymes y sus beneficios.
• Prevención de errores comunes y sanciones frecuentes.
• Taller práctico: navegación por plataformas y utilización de herramientas digitales.
Calendario de encuentros:
Clase N°1: 27-06-2026
Clase N° 2: 04-07-2026
Clase N°3: 18-07-2026
Clase N°4: 01-08-2026
Clase N°5: 08-08-2026
A cargo de:
Yanina Beade. Contadora Publica.
Contadora Pública (UBA). Especialización en Tributación. Titular de Estudio Contable. Docente en UAI - UBA. Expositora en Cursos Tributarios. Autora de diferentes artículos y trabajos en congresos de la especialidad.